SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23405 revízie PHP, hydrantov podrobnejšie informácie 1 119,82 € 29.11.2023
2305 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -421,69 € 28.11.2023
2306 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -551,18 € 28.11.2023
23404 stáž - E+ podrobnejšie informácie 6 115,00 € 28.11.2023
2304 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -598,76 € 27.11.2023
2303 elektrina - dobropis podrobnejšie informácie -519,13 € 24.11.2023
23401 RD 25/2023 podrobnejšie informácie 149,91 € 24.11.2023
23402 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
23403 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
23399 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,02 € 23.11.2023
23400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,40 € 23.11.2023
23394 videoseminár podrobnejšie informácie 30,00 € 21.11.2023
23393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 600,29 € 20.11.2023
23390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 22,32 € 16.11.2023
23391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,94 € 16.11.2023
23292 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 323,15 € 16.11.2023
23395 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 16.11.2023
23396 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 16.11.2023
23397 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2023
23398 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,27 € 16.11.2023
23389 zber a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 15.11.2023
23388 záverečná žiadosť o platbu podrobnejšie informácie 229,80 € 14.11.2023
23386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 294,99 € 13.11.2023
23387 servis + STK, EK podrobnejšie informácie 394,66 € 13.11.2023
23006 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 250,34 € 11.11.2023
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55