SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
131 chlieb podrobnejšie informácie 921,98 € 22.03.2023
131 elektrina 04/2022 podrobnejšie informácie 4 872,40 € 11.05.2022
131 potraviny podrobnejšie informácie 610,76 € 20.04.2022
131 potraviny podrobnejšie informácie 348,10 € 29.09.2021
131 odvoz - separovaný odpad podrobnejšie informácie 69,72 € 11.06.2021
131 hydina podrobnejšie informácie 295,76 € 05.10.2020
131 odborná prehliadka a oprava výťahu podrobnejšie informácie 108,00 € 24.06.2020
132 telef. poplatky 04/2024 podrobnejšie informácie 9,00 € 09.05.2024
132 nájom + separovaný zber 2023/04 podrobnejšie informácie 63,48 € 10.05.2023
132 mäso podrobnejšie informácie 93,69 € 22.03.2023
132 odvoz kuchynského odpadu podrobnejšie informácie 20,40 € 11.05.2022
132 hydina podrobnejšie informácie 348,39 € 20.04.2022
132 mlieko podrobnejšie informácie 37,87 € 30.09.2021
132 deratizácia školskej jedálne podrobnejšie informácie 50,00 € 14.06.2021
132 mlieko podrobnejšie informácie 289,03 € 05.10.2020
132 čistiace potreby podrobnejšie informácie 168,36 € 24.06.2020
133 strava žiakov - počas SOČ podrobnejšie informácie 18,40 € 14.05.2024
133 hydina podrobnejšie informácie 771,96 € 18.03.2024
133 cestovné - ERASMUS podrobnejšie informácie 426,50 € 10.05.2023
133 mlieko podrobnejšie informácie 854,19 € 23.03.2023
133 verejná správa SR - ročný prístup podrobnejšie informácie 204,00 € 12.05.2022
133 chlieb podrobnejšie informácie 404,96 € 22.04.2022
133 potraviny podrobnejšie informácie 290,43 € 30.09.2021
133 dávkovač tekutého mydla 360 ml podrobnejšie informácie 184,98 € 14.06.2021
133 potraviny podrobnejšie informácie 645,20 € 05.10.2020
Nájdených 3 834 záznamov, zobrazujem 376 až 400.[<<] 12,13,14,15,16,17,18,19 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46