SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 133

Číslo v CRZ*:

133

Predmet:

cestovné - ERASMUS

Zmluvná strana:

dodávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35914939

Hodnota faktúry:

426,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.05.2023

Dátum zverejnenia:

16.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46