SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 131

Číslo v CRZ*:

131

Viazanosť k zmluve:

Z_03_2020_SPSE

Predmet:

odborná prehliadka a oprava výťahu

Zmluvná strana:

dodávateľ: VÝŤAHY CIRNER, spol. s r.o., Chmeľníky 336/50, 040 16 Košice-Myslava, IČO: 36594784

Hodnota faktúry:

108,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.06.2020

Dátum zverejnenia:

29.06.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46