SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
54080 spracovanie rozpočtu - bleskozvod podrobnejšie informácie 300,00 € 10.07.2024
54081 9103594107 zemný plyn ŠJ - 7/2024 podrobnejšie informácie 40,00 € 10.07.2024
54082 internet služba 7/2024 podrobnejšie informácie 52,80 € 10.07.2024
54083 IZ 24082012 energetická služba 7/2024 podrobnejšie informácie 4 317,76 € 10.07.2024
54085 mobilné hovory podrobnejšie informácie 35,00 € 15.07.2024
54086 znalecký posudok na stroje podrobnejšie informácie 812,90 € 18.07.2024
54087 1/ŠS/2015 odber kuchynského odpadu podrobnejšie informácie 33,60 € 23.07.2024
Nájdených 1 357 záznamov, zobrazujem 1 351 až 1 357.[<<] 48,49,50,51,52,53,54,55 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05