SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 54080
Číslo v CRZ*: |
54080 |
Predmet: |
spracovanie rozpočtu - bleskozvod |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Jana Gálová, Jesenského 617/3, Košice, IČO: 54148545 |
Hodnota faktúry: |
300,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
10.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05