SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130225 elektrina podrobnejšie informácie 61,93 € 14.09.2020
6523 zvaraci material podrobnejšie informácie 62,04 € 01.12.2022
5158 mobily podrobnejšie informácie 62,60 € 04.04.2024
130139 pohonne latky podrobnejšie informácie 62,66 € 09.06.2020
90006 mesacnik poradca 2021 podrobnejšie informácie 64,00 € 29.01.2021
70338 deratizácia podrobnejšie informácie 64,70 € 03.12.2019
90268 akumulator podrobnejšie informácie 65,00 € 10.09.2021
6319 tlaciva podrobnejšie informácie 65,16 € 20.07.2022
6566 poistenie osob prísediacich v aute podrobnejšie informácie 66,39 € 15.12.2022
90426 uraz poistenie osob prepravovaných v SN 234BC podrobnejšie informácie 66,39 € 16.12.2021
130360 poistenie urazove prepravovaných osob podrobnejšie informácie 66,39 € 16.12.2020
70373 poistenie osob preprav. v osobnom mot. vozidle podrobnejšie informácie 66,39 € 13.12.2019
6291 porez,rezivo podrobnejšie informácie 66,96 € 01.07.2022
130007 piesok podrobnejšie informácie 67,04 € 16.01.2020
1336 elektrina podrobnejšie informácie 67,31 € 09.08.2023
70307 elektrina podrobnejšie informácie 68,02 € 12.11.2019
130199 elektrina podrobnejšie informácie 68,18 € 12.08.2020
90177 maliarsky material podrobnejšie informácie 68,72 € 06.07.2021
5131 prenajom plochy stranky v LIMKA 3 2024 podrobnejšie informácie 69,00 € 14.03.2024
6583 oprava registr pokladní podrobnejšie informácie 69,00 € 20.12.2022
90223 pohonne latky podrobnejšie informácie 69,57 € 09.08.2021
1508 skolenie podrobnejšie informácie 70,00 € 13.11.2023
6441 skolenie podrobnejšie informácie 70,00 € 06.10.2022
90173 strojarsky material, naradie podrobnejšie informácie 70,67 € 30.06.2021
130170 elektrina podrobnejšie informácie 70,76 € 13.07.2020
Nájdených 2 637 záznamov, zobrazujem 476 až 500.[<<] 16,17,18,19,20,21,22,23 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25