SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130194 volania internet pevna linka podrobnejšie informácie 172,87 € 06.08.2020
130190 hovorne pevne linky podrobnejšie informácie 9,86 € 06.08.2020
130195 elektrina podrobnejšie informácie 108,65 € 10.08.2020
130196 elektrina podrobnejšie informácie 294,56 € 10.08.2020
130207 dezinfekcia podrobnejšie informácie 174,24 € 11.08.2020
130199 elektrina podrobnejšie informácie 68,18 € 12.08.2020
130198 elektrina podrobnejšie informácie 108,29 € 12.08.2020
130197 elektrina podrobnejšie informácie 92,94 € 12.08.2020
130200 prenájom velkoobjem kontajner podrobnejšie informácie 33,00 € 13.08.2020
130201 sluzby vuz podrobnejšie informácie 868,80 € 17.08.2020
130209 dezinf stojany podrobnejšie informácie 648,00 € 19.08.2020
130208 teplomery podrobnejšie informácie 193,00 € 19.08.2020
130206 internet podrobnejšie informácie 150,00 € 20.08.2020
130213 update rozvrh podrobnejšie informácie 79,00 € 24.08.2020
130210 tlaciva podrobnejšie informácie 33,11 € 27.08.2020
130214 volania mobily podrobnejšie informácie 193,04 € 28.08.2020
130236 zvaracky podrobnejšie informácie 8 364,00 € 31.08.2020
130235 dezinfekcne stojany podrobnejšie informácie 648,00 € 02.09.2020
130232 tlaciva podrobnejšie informácie 59,39 € 02.09.2020
130211 zrazkova voda podrobnejšie informácie 31,21 € 02.09.2020
130212 voda stocne zrazkova podrobnejšie informácie 275,32 € 02.09.2020
130215 elektrina podrobnejšie informácie 101,40 € 03.09.2020
130233 dezinfekcia podrobnejšie informácie 174,24 € 04.09.2020
130218 hovorne podrobnejšie informácie 9,42 € 07.09.2020
130217 voda podrobnejšie informácie 3,92 € 07.09.2020
Nájdených 2 535 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25