SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1070 voda podrobnejšie informácie 273,16 € 07.03.2023
1071 voda podrobnejšie informácie 690,86 € 07.03.2023
1072 voda podrobnejšie informácie 98,29 € 07.03.2023
1095 elektrina podrobnejšie informácie 387,00 € 03.03.2023
1096 elektrina podrobnejšie informácie 76,00 € 03.03.2023
1097 elektrina podrobnejšie informácie 248,00 € 03.03.2023
1098 zemny plyn podrobnejšie informácie 472,00 € 03.03.2023
1081 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 349,54 € 03.03.2023
1100 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 02.03.2023
1082 vodoinstalacny material podrobnejšie informácie 92,23 € 02.03.2023
1066 volania mobily,internet,.... podrobnejšie informácie 275,30 € 01.03.2023
1065 papierove uteraky podrobnejšie informácie 420,96 € 28.02.2023
1059 dvere, kancelarsky nabytok podrobnejšie informácie 3 200,00 € 27.02.2023
1064 maliarsky,stavebny material podrobnejšie informácie 399,47 € 27.02.2023
1063 obedy utečenci podrobnejšie informácie 2 142,00 € 27.02.2023
1062 voda podrobnejšie informácie 163,72 € 27.02.2023
1061 voda podrobnejšie informácie 477,83 € 27.02.2023
1060 cistiace potreby podrobnejšie informácie 1 714,27 € 27.02.2023
1058 Pohonne latky podrobnejšie informácie 72,91 € 22.02.2023
1055 obedy Ukrajinci podrobnejšie informácie 2 280,60 € 20.02.2023
1056 material kozmetika podrobnejšie informácie 156,23 € 20.02.2023
1057 material kozmetika podrobnejšie informácie 201,10 € 20.02.2023
1054 internet 1Q2023 podrobnejšie informácie 150,00 € 14.02.2023
1035 elektrina podrobnejšie informácie 449,59 € 13.02.2023
1036 elektrina podrobnejšie informácie 2 469,90 € 13.02.2023
Nájdených 2 582 záznamov, zobrazujem 901 až 925.[<<] 33,34,35,36,37,38,39,40 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25