SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1055

Číslo v CRZ*:

1055

Viazanosť k zmluve:

05-07/2023

Predmet:

obedy Ukrajinci

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sprava telovych. zariadení, Za Hornádom 15/1, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 35514035

Hodnota faktúry:

2 280,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.02.2023

Dátum zverejnenia:

24.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25