SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5426 tlaciva podrobnejšie informácie 59,46 € 09.08.2024
5406 pHL podrobnejšie informácie 306,90 € 09.08.2024
5424 volania pevna linka internet podrobnejšie informácie 58,55 € 08.08.2024
5405 zr voda podrobnejšie informácie 415,25 € 07.08.2024
5395 latky bavlna podrobnejšie informácie 427,00 € 07.08.2024
5398 volania pevne linky internet podrobnejšie informácie 180,53 € 07.08.2024
5396 automaterial,maziva oleje na opravu podrobnejšie informácie 603,40 € 06.08.2024
5397 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 126,48 € 06.08.2024
5422 internet podrobnejšie informácie 11,85 € 05.08.2024
5423 prenajom auta Nissan podrobnejšie informácie 856,00 € 05.08.2024
5407 sluzby PO a BOZP podrobnejšie informácie 360,00 € 05.08.2024
5431 klimatizacia +montaz podrobnejšie informácie 3 500,00 € 02.08.2024
5418 elektrina podrobnejšie informácie 523,00 € 02.08.2024
5419 zem plyn podrobnejšie informácie 54,00 € 02.08.2024
5420 elektrina podrobnejšie informácie 250,00 € 02.08.2024
5421 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 02.08.2024
5415 zem plyn podrobnejšie informácie 242,00 € 01.08.2024
5416 zem plyn podrobnejšie informácie 115,00 € 01.08.2024
5417 zem plyn podrobnejšie informácie 28,00 € 01.08.2024
5394 cistiace potreby material podrobnejšie informácie 781,32 € 29.07.2024
5389 voda podrobnejšie informácie 224,82 € 29.07.2024
5390 voda podrobnejšie informácie 362,32 € 29.07.2024
5391 voda podrobnejšie informácie 24,20 € 29.07.2024
5392 volania mobily internet podrobnejšie informácie 267,64 € 29.07.2024
5393 doplatok opravy po vytopení skoly podrobnejšie informácie 165,97 € 24.07.2024
Nájdených 2 637 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25