SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 5405
Číslo v CRZ*: |
5405 |
Predmet: |
zr voda |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17, 05889 Poprad |
Hodnota faktúry: |
415,25 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
13.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
109-13/2023 053/2023 PO |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25