SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130282 elektronicky material podrobnejšie informácie 1 619,04 € 14.10.2020
90235 sluzby vuz 7 2021 podrobnejšie informácie 1 615,20 € 17.08.2021
1451 kader material,naradie nastroje prístroje podrobnejšie informácie 1 611,64 € 19.10.2023
1461 voda podrobnejšie informácie 1 591,20 € 02.11.2023
1238 elektrina podrobnejšie informácie 1 571,81 € 08.06.2023
1038 elektrina podrobnejšie informácie 1 565,71 € 13.02.2023
1139 sluzby vuz podrobnejšie informácie 1 548,00 € 14.04.2023
6366 strava obedy Limba ukrajinci podrobnejšie informácie 1 545,60 € 25.08.2022
1133 elektrina podrobnejšie informácie 1 541,29 € 13.04.2023
130285 kancelarske potreby podrobnejšie informácie 1 529,70 € 21.10.2020
1519 cistiace potreby podrobnejšie informácie 1 510,03 € 16.11.2023
130350 peletky podrobnejšie informácie 1 500,00 € 08.12.2020
6603 zemny plyn podrobnejšie informácie 1 497,77 € 13.01.2023
6171 voda-Limba podrobnejšie informácie 1 495,70 € 09.05.2022
1075 elektrina podrobnejšie informácie 1 463,81 € 08.03.2023
6224 elektrina podrobnejšie informácie 1 462,07 € 08.06.2022
1039 elektrina podrobnejšie informácie 1 433,58 € 13.02.2023
6026 elektrina podrobnejšie informácie 1 432,50 € 10.02.2022
6324 kancelarske potreby podrobnejšie informácie 1 432,10 € 03.08.2022
1076 elektrina podrobnejšie informácie 1 426,21 € 08.03.2023
1602 Osciloskop podrobnejšie informácie 1 424,28 € 01.12.2023
90271 cistiace upratovacie potreby ,material podrobnejšie informácie 1 422,12 € 06.09.2021
1531 voda podrobnejšie informácie 1 419,66 € 01.12.2023
5044 elektrina podrobnejšie informácie 1 411,16 € 09.02.2024
1168 lampa pre sijacie stroje podrobnejšie informácie 1 404,48 € 21.04.2023
Nájdených 2 535 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8,9,10,11,12,13,14,15 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25