SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 275/2024 | Oprava vodovodného potrubia na ŠH | podrobnejšie informácie | 1 668,00 € | 22.05.2024 |
Faktúra č. 17/2023 | Skrine na mieru | podrobnejšie informácie | 1 640,00 € | 03.02.2023 |
Faktúra č. 7/2023 | Oprava konvektomatu | podrobnejšie informácie | 1 634,88 € | 16.01.2023 |
Faktúra č. 589/2022 | Kancelárske potreby na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 1 607,39 € | 15.12.2022 |
Faktúra č. 353/2024 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 601,93 € | 08.07.2024 |
Faktúra č. 197/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 1 600,00 € | 27.05.2020 |
Faktúra č. 367/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 19.07.2024 |
Faktúra č. 318/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 17.06.2024 |
Faktúra č. 232/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 10.05.2024 |
Faktúra č.165/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 11.04.2024 |
Faktúra č. 103/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 11.03.2024 |
Faktúra č. 53/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 13.02.2024 |
Faktúra č. 8/2024 | Energetické služby - EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 12.01.2024 |
Faktúra č. 543/2023 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 12.12.2023 |
Faktúra č. 500/2023 | Energetické služby EP VIničky - november 2023 | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 10.11.2023 |
Faktúra č. 440/2023 | Energetické služby október 2023 EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 16.10.2023 |
Faktúra č. 426/2023 | Energetické služby EP Viničky september 2023 | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 10.10.2023 |
Faktúra č. 543/2023 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 12.12.2023 |
Faktúra č. 68/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 560,85 € | 07.03.2022 |
Faktúra č. 205/2022 | Tonery | podrobnejšie informácie | 1 555,20 € | 16.05.2022 |
Faktúra č. 476/2021 | AG testy + respirátor | podrobnejšie informácie | 1 530,60 € | 16.12.2021 |
Faktúra č. 258/2024 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar | podrobnejšie informácie | 1 501,13 € | 15.05.2024 |
Faktúra č. 13/2021 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 28.01.2021 |
Faktúra č. 490/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 481,78 € | 07.01.2022 |
Faktúra č. 516/2022 | Mobilný telefón + príslušenstvo | podrobnejšie informácie | 1 433,97 € | 21.11.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29