SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 103/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 103/2024

Predmet:

Energetické služby EP Viničky

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00159433

Hodnota faktúry:

1 582,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.03.2024

Dátum zverejnenia:

13.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29