SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 205/2022

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 205/2022

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 046/2022/EPÚ

Predmet:

Tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: NetComp - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská 51, 076 77, IČO: 52536114

Hodnota faktúry:

1 555,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.05.2022

Dátum zverejnenia:

16.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Kúpna zmluva č. 10/2022 - je zverejnená v CRZ

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29