SOŠ Pribeník - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
Faktúra č. 226/2024 Elektrická energia HČ podrobnejšie informácie 2 129,62 € 07.05.2024
Faktúra č. 227/2024 Elektrická energia ŠH podrobnejšie informácie 328,93 € 07.05.2024
Faktúra č. 228/2024 Elektrická energia EP Viničky podrobnejšie informácie 1 417,15 € 07.05.2024
Faktúra č. 225/2024 Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2025 podrobnejšie informácie 128,00 € 07.05.2024
Faktúra č. 219/2024 Mäso bravčové a hovädzie pre ŠJ podrobnejšie informácie 188,45 € 06.05.2024
Faktúra č. 220/2024 PHM podrobnejšie informácie 289,04 € 06.05.2024
Faktúra č. 221/2024 PHM PČ AŠ podrobnejšie informácie 265,21 € 06.05.2024
Faktúra č. 222/2024 Telefónne hovory + internet podrobnejšie informácie 91,14 € 06.05.2024
Faktúra č. 223/2024 Tel hovory EP Staničná 375/4 Pribeník ( ŠH) podrobnejšie informácie 9,16 € 06.05.2024
Faktúra č. 224/2024 Telefónne hovory ŠJ podrobnejšie informácie 13,01 € 06.05.2024
Faktúra č.214/2024 PZS - apríl 2024 podrobnejšie informácie 54,00 € 02.05.2024
Faktúra č. 215/2024 ID Tokeny pre žiadateľov o vodičské oprávnenie podrobnejšie informácie 22,80 € 02.05.2024
Faktúra č. 216/2024 Begety podrobnejšie informácie 17,20 € 02.05.2024
Faktúra č. 217/2024 Droždie, chlieb a bageta pre ŠJ podrobnejšie informácie 18,57 € 02.05.2024
Faktúra č. 218/2024 Chlieb pre PČ podrobnejšie informácie 12,46 € 02.05.2024
Faktúra č. 210/2024 Cestoviny pre ŠJ podrobnejšie informácie 10,02 € 30.04.2024
Faktúra č. 211/2024 Mliečne výrobky pre ŠJ podrobnejšie informácie 83,33 € 30.04.2024
Faktúra č. 212/2024 Mrazená zelenina pre ŠJ podrobnejšie informácie 137,81 € 30.04.2024
Faktúra č. 213/2024 Základné potraviny pre ŠJ podrobnejšie informácie 215,99 € 30.04.2024
Faktúra č. 207/2024 Pracovné odevy pre žiakov ERASMUS + ( inklúzia) podrobnejšie informácie 500,00 € 29.04.2024
Faktúra č. 208/2024 Základné potraviny podrobnejšie informácie 28,44 € 29.04.2024
Faktúra č. 209/2024 Zelenina pre OV podrobnejšie informácie 10,22 € 29.04.2024
Faktúra č. 203/2024 Pobytové a cestovné náklady ERAMUS + ( ČR + MR) podrobnejšie informácie 45 004,96 € 26.04.2024
Faktúra č. 204/2024 Organizačné náklady ERASMUS + ( MR+ČR) podrobnejšie informácie 9 800,00 € 26.04.2024
Faktúra č. 200/2024 Kancelársky papier a obálky s doručenkou podrobnejšie informácie 559,00 € 26.04.2024
Nájdených 2 832 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29