SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 207/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 207/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 063/2024/EPÚ

Predmet:

Pracovné odevy pre žiakov ERASMUS + ( inklúzia)

Zmluvná strana:

dodávateľ: Belax, s.r.o. Kráľovský Chlmec, Ľ. Kossútha 593/92, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 17085357

Hodnota faktúry:

500,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.04.2024

Dátum zverejnenia:

30.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29