SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22419 elektrina podrobnejšie informácie 1 895,06 € 09.12.2022
22420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 168,73 € 12.12.2022
22394 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 128,60 € 28.11.2022
22395 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 109,80 € 28.11.2022
22396 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,41 € 02.12.2022
22398 ubytovanie, stravovanie - E+ podrobnejšie informácie 3 734,40 € 01.12.2022
22399 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 383,05 € 01.12.2022
22400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,76 € 01.12.2022
22421 NTB podrobnejšie informácie 721,70 € 13.12.2022
22444 pracovné odevy podrobnejšie informácie 1 008,02 € 21.12.2022
22397 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 843,99 € 30.11.2022
22382 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 106,13 € 15.11.2022
22383 SANET - služby podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2022
22384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 411,53 € 16.11.2022
22385 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.11.2022
22386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,45 € 21.11.2022
22387 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 219,36 € 21.11.2022
22388 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 65,09 € 21.11.2022
22389 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 21,24 € 21.11.2022
22390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 149,10 € 22.11.2022
22391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 88,66 € 24.11.2022
22392 kalibrácia váh podrobnejšie informácie 62,00 € 24.11.2022
22393 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 128,05 € 24.11.2022
22376 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,84 € 09.11.2022
22377 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 326,58 € 09.11.2022
Nájdených 2 545 záznamov, zobrazujem 1 101 až 1 125.[<<] 41,42,43,44,45,46,47,48 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55