SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22367 preprava osôb podrobnejšie informácie 700,00 € 04.11.2022
22368 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.11.2022
22369 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 04.11.2022
22370 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 53,49 € 07.11.2022
22344 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 256,75 € 17.10.2022
22345 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 449,90 € 17.10.2022
22346 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 21,24 € 19.10.2022
22347 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 65,09 € 19.10.2022
22348 pracovná obuv podrobnejšie informácie 240,00 € 20.10.2022
22349 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,83 € 20.10.2022
22350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 656,09 € 20.10.2022
22251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
22351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
22352 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 98,42 € 25.10.2022
22353 prezutie pneumatík podrobnejšie informácie 28,00 € 25.10.2022
22354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,90 € 25.10.2022
22355 učebnice podrobnejšie informácie 1 377,76 € 26.10.2022
22356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 537,04 € 26.10.2022
22357 učebnice podrobnejšie informácie 108,80 € 26.10.2022
22335 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 58,06 € 05.10.2022
22336 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 28,58 € 05.10.2022
22337 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 236,72 € 05.10.2022
22338 žalúzie podrobnejšie informácie 521,10 € 19.10.2022
22339 informačno-konzultačný seminár podrobnejšie informácie 35,00 € 06.10.2022
22340 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 220,02 € 07.10.2022
Nájdených 2 224 záznamov, zobrazujem 826 až 850.[<<] 30,31,32,33,34,35,36,37 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55