SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23279
Číslo v CRZ*: |
23279 |
Predmet: |
IKT príslušenstvo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mironet.cz a.s., Komerční hala NUP C 3, Nupaky |
Hodnota faktúry: |
740,14 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.08.2023 |
Dátum zverejnenia: |
04.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2023/50 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55