SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23279

Číslo v CRZ*:

23279

Predmet:

IKT príslušenstvo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mironet.cz a.s., Komerční hala NUP C 3, Nupaky

Hodnota faktúry:

740,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.08.2023

Dátum zverejnenia:

04.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/50

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55