SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23359 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 49,64 € 26.10.2023
23360 potraviny -- ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 26.10.2023
23361 likvidácia odpadov elektro podrobnejšie informácie 20,00 € 27.10.2023
23335 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 03.10.2023
23337 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 03.10.2023
23338 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 351,00 € 03.10.2023
23339 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 6,90 € 03.10.2023
23340 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 139,66 € 06.10.2023
23341 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,87 € 06.10.2023
23342 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 06.10.2023
23343 elektrina podrobnejšie informácie 490,50 € 09.10.2023
23344 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 249,24 € 10.10.2023
23345 penále podrobnejšie informácie 591,35 € 11.10.2023
23346 potraviny - Šj podrobnejšie informácie 7,11 € 11.10.2023
23347 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 337,16 € 11.10.2023
23348 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 810,88 € 16.10.2023
23349 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.10.2023
23327 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,17 € 02.10.2023
23328 činnosť technika podrobnejšie informácie 160,00 € 02.10.2023
23329 elektrina podrobnejšie informácie 1 286,92 € 02.10.2023
23330 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.10.2023
23331 vodné a stočné podrobnejšie informácie 719,47 € 02.10.2023
23332 ubytovanie a stravovanie - E+ podrobnejšie informácie 9 280,00 € 02.10.2023
23333 ubytovanie, stravovanie - E+ podrobnejšie informácie 13 560,00 € 02.10.2023
23334 prenájom VOK podrobnejšie informácie 547,39 € 06.10.2023
Nájdených 2 385 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55