SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24370 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 05.11.2024
24371 architektonické služby - projektová dokumentácia podrobnejšie informácie 7 650,00 € 06.11.2024
24372 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 60,56 € 06.11.2024
24373 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 07.11.2024
24374 pracovná obuv podrobnejšie informácie 205,38 € 07.11.2024
24354 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 240,89 € 25.10.2024
24355 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 200,14 € 28.10.2024
24356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 72,30 € 28.10.2024
24357 monitor podrobnejšie informácie 498,10 € 29.10.2024
24358 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 31.10.2024
24359 spojovací materiál podrobnejšie informácie 22,70 € 31.10.2024
24360 elektrina podrobnejšie informácie 988,29 € 04.11.2024
24361 elektrina podrobnejšie informácie 5,54 € 04.11.2024
24362 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 744,23 € 04.11.2024
24363 ubytovanie E+ Poľsko podrobnejšie informácie 18 450,00 € 04.11.2024
24364 vodné a stočné podrobnejšie informácie 497,64 € 04.11.2024
24365 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,88 € 05.11.2024
24366 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 710,03 € 05.11.2024
24367 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 103,43 € 05.11.2024
24368 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 859,03 € 05.11.2024
24334 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 262,07 € 08.10.2024
24335 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 122,00 € 08.10.2024
24336 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 41,10 € 08.10.2024
24337 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 43,15 € 08.10.2024
24338 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,07 € 08.10.2024
Nájdených 2 385 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55