SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 25099

Číslo v CRZ*:

25099

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Majerík - Inštalačný materiál, Pribinova 46, 053 11 Smižany, IČO: 34574131

Hodnota faktúry:

92,55 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.03.2025

Dátum zverejnenia:

29.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55