SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 25100

Číslo v CRZ*:

25100

Predmet:

oprava PC

Zmluvná strana:

dodávateľ: Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, IČO: 37212931

Hodnota faktúry:

61,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.03.2025

Dátum zverejnenia:

29.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55