SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23270 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 37,66 € 28.07.2023
23271 vodné a stočné podrobnejšie informácie 537,11 € 31.07.2023
23272 oprava traktorovej kosačky podrobnejšie informácie 88,00 € 31.07.2023
23273 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 01.08.2023
23274 elektrina podrobnejšie informácie 1 188,03 € 01.08.2023
23275 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.08.2023
23276 prenájom VOK podrobnejšie informácie 495,98 € 01.08.2023
23277 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 02.08.2023
23278 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.08.2023
23279 IKT príslušenstvo podrobnejšie informácie 740,14 € 02.08.2023
23280 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,16 € 07.08.2023
23281 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 23,62 € 08.08.2023
2301 elektrina - 7/2023 - dobropis podrobnejšie informácie -302,97 € 04.08.2023
23249 vodné a stočné podrobnejšie informácie 477,42 € 30.06.2023
23250 elektrina podrobnejšie informácie 1 192,77 € 07.07.2023
23251 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.07.2023
23252 kosenie pozemkov podrobnejšie informácie 189,60 € 03.07.2023
23253 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 03.07.2023
23254 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 03.07.2023
23255 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.07.2023
23256 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 04.07.2023
23257 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 69,68 € 06.07.2023
23258 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 23,51 € 07.08.2023
23259 elektrina podrobnejšie informácie 266,09 € 07.07.2023
23260 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 10.07.2023
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55