SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20048/ potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,79 € 31.01.2020
20024 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 386,57 € 31.01.2020
20025 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 372,56 € 31.01.2020
20026 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 655,74 € 31.01.2020
20027 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 92,40 € 31.01.2020
20028 podrobnejšie informácie 98,98 € 31.01.2020
20029 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 160,56 € 31.01.2020
20030 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 424,93 € 31.01.2020
20023 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 04.02.2020
20022 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 04.02.2020
20021 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 412,84 € 04.02.2020
20031 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 162,00 € 05.02.2020
20032 telefonické hovory podrobnejšie informácie 148,24 € 06.02.2020
20033 materiál podrobnejšie informácie 32,10 € 06.02.2020
20034 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 06.02.2020
20035 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 156,34 € 06.02.2020
20036 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,72 € 06.02.2020
20037 členský poplatok za rok 2020 podrobnejšie informácie 33,00 € 06.02.2020
20038 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 06.02.2020
20039 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 06.02.2020
20040 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 06.02.2020
20041 žiarovky podrobnejšie informácie 80,17 € 06.02.2020
20042 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 06.02.2020
20049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 336,97 € 07.02.2020
20050 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,20 € 07.02.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 201 až 225.[<<] 5,6,7,8,9,10,11,12 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55