SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22182 prezutie a vyváženie pneumatík podrobnejšie informácie 16,00 € 17.05.2022
21378 prezutie a vyváženie podrobnejšie informácie 16,00 € 03.12.2021
2206 elektrina - vyúčtovanie /dobropis/ podrobnejšie informácie -16,14 € 14.12.2022
24066 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 16,18 € 21.02.2024
21431 elektrina podrobnejšie informácie 16,22 € 14.01.2022
19477 materiál podrobnejšie informácie 16,72 € 19.12.2019
23050 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 17,21 € 09.02.2023
22229 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 17,45 € 17.06.2022
23048 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 17,57 € 08.02.2023
20370 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 07.12.2020
20332 Lindstrom, s.r.o. podrobnejšie informácie 17,62 € 13.11.2020
20285 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 12.10.2020
20136 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 28.04.2020
20080 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 09.03.2020
20039 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 06.02.2020
19417 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 17,85 € 11.11.2019
24104 sosdsnv.sk /sk.doména/ podrobnejšie informácie 17,88 € 19.03.2024
21376 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 02.12.2021
21330 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 03.11.2021
21281 plyn podrobnejšie informácie 18,00 € 04.10.2021
21236 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 06.09.2021
21209 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 05.08.2021
21173 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 02.07.2021
21120 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 07.06.2021
21052 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 01.04.2021
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55