SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21173

Číslo v CRZ*:

21173

Predmet:

plyn - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Hodnota faktúry:

18,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.07.2021

Dátum zverejnenia:

30.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

9103386645

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55