SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23163 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 86,40 € 03.05.2023
23164 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.05.2023
23165 lepidlá a brusivá podrobnejšie informácie 53,87 € 03.05.2023
23166 plyn podrobnejšie informácie 47,00 € 03.05.2023
22167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 275,36 € 03.05.2023
23167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 275,36 € 03.05.2023
23162 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.05.2023
23168 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 249,60 € 04.05.2023
23169 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 04.05.2023
23170 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 04.05.2023
23171 elektrina podrobnejšie informácie 712,59 € 05.05.2023
23172 toaletný papier podrobnejšie informácie 279,60 € 05.05.2023
23173 zber a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 05.05.2023
23174 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 342,53 € 05.05.2023
23175 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 10.05.2023
23176 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 11.05.2023
23177 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,25 € 11.05.2023
23178 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 213,28 € 12.05.2023
23179 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 69,82 € 12.05.2023
23180 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 548,71 € 15.05.2023
23181 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,96 € 16.05.2023
23182 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 44,91 € 16.05.2023
23183 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2023
23184 refakturácia nákladov za spotrebu plynu podrobnejšie informácie 1 555,61 € 16.05.2023
23185 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 102,25 € 19.05.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 676 až 1 700.[<<] 64,65,66,67,68,69,70,71 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55