SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,50 € 07.06.2024
20397 pílové kotúče podrobnejšie informácie 166,56 € 18.12.2020
22358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,62 € 27.10.2022
21091 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,63 € 17.05.2021
20280 materiál - PČ podrobnejšie informácie 166,87 € 09.10.2020
24105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 167,48 € 19.03.2024
22412 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 167,52 € 07.12.2022
22420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 168,73 € 12.12.2022
22306 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,01 € 16.09.2022
24002 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,42 € 08.01.2024
22380 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,55 € 11.11.2022
23019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 170,70 € 27.01.2023
19193 tlačivá podrobnejšie informácie 171,01 € 27.07.2020
22334 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,18 € 05.10.2022
21064 elektrina podrobnejšie informácie 171,20 € 12.04.2021
21110 čistiace prostriedky - ŠJ podrobnejšie informácie 171,31 € 01.06.2021
23378 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,50 € 06.11.2023
22451 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,86 € 27.12.2022
20105 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 171,88 € 19.03.2020
21026 vodné a stočné podrobnejšie informácie 171,98 € 01.03.2021
21396 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 172,24 € 10.12.2021
20052 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 172,63 € 10.02.2020
20019 olepovanie stolových dosiek podrobnejšie informácie 172,80 € 29.01.2020
19400 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 173,40 € 04.11.2019
21142 servisná prehliadka podrobnejšie informácie 174,31 € 15.06.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 201 až 1 225.[<<] 45,46,47,48,49,50,51,52 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55