SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20397

Číslo v CRZ*:

20397

Predmet:

pílové kotúče

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Fulla, Nepomuckého 272/10, Markušovce

Hodnota faktúry:

166,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2020

Dátum zverejnenia:

13.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55