SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 19400

Číslo v CRZ*:

19400

Predmet:

vývoz odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, IČO: 31659641

Hodnota faktúry:

173,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2019

Dátum zverejnenia:

22.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

č.z. 10/2018/VOK

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55