SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19409 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 152,39 € 08.11.2019
20099 telefonické hovory podrobnejšie informácie 152,74 € 12.03.2020
19445 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 153,19 € 02.12.2019
23123 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 153,90 € 04.04.2023
20005 materiál podrobnejšie informácie 154,09 € 13.01.2020
22291 kniha - Európa v kocke podrobnejšie informácie 154,20 € 05.09.2022
24108 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 154,44 € 21.03.2024
23308 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 154,54 € 18.09.2023
23112 betónová skruž kónusová podrobnejšie informácie 154,91 € 29.03.2023
20351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 155,35 € 30.11.2020
19497 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 155,39 € 03.01.2020
20017 materiál - PČ podrobnejšie informácie 155,98 € 28.01.2020
20035 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 156,34 € 06.02.2020
21366 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 156,74 € 30.11.2021
21195 ochranná fólia na lis podrobnejšie informácie 156,78 € 21.07.2021
19453 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 157,16 € 05.12.2019
22185 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,40 € 19.05.2022
20156 vodné a stočné podrobnejšie informácie 158,74 € 28.05.2020
21363 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,82 € 25.11.2021
23427 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 159,04 € 11.12.2023
24250 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 02.07.2024
24195 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 31.05.2024
24165 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 02.05.2024
24043 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 06.02.2024
23465 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 09.01.2024
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 126 až 1 150.[<<] 42,43,44,45,46,47,48,49 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55