SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 19409

Číslo v CRZ*:

19409

Predmet:

telekomunikačné poplatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

152,39 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.11.2019

Dátum zverejnenia:

22.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

č.z. 6.110002

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55