SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20260 výmena skla podrobnejšie informácie 135,34 € 30.09.2020
22140 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 135,70 € 25.04.2022
21068 preprava podrobnejšie informácie 136,00 € 22.04.2021
23419 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 137,20 € 06.12.2023
23099 školské tlačivá podrobnejšie informácie 137,35 € 15.03.2023
19432 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 137,94 € 25.11.2019
21055 obálky, etikety podrobnejšie informácie 138,00 € 12.04.2021
20327 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 138,16 € 10.11.2020
19491 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 138,68 € 20.12.2019
22309 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 139,41 € 16.09.2022
23340 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 139,66 € 06.10.2023
20249 roleta na skrinku podrobnejšie informácie 140,11 € 23.09.2020
19470 občerstvenie - SF podrobnejšie informácie 140,22 € 10.12.2019
2102 Dobropis - elektrina 2017 /opravná fa/ podrobnejšie informácie -140,40 € 20.01.2021
20151 vyhľadanie pouchy podrobnejšie informácie 140,82 € 18.05.2020
20152 vyhľadanie poruchy podrobnejšie informácie 140,82 € 18.05.2020
22231 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 141,46 € 17.06.2022
23355 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,09 € 23.10.2023
19475 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,18 € 17.12.2019
20081 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 142,62 € 09.10.2020
22437 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,66 € 19.12.2022
23313 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,67 € 21.09.2023
23327 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,17 € 02.10.2023
23354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,40 € 20.10.2023
21117 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,59 € 01.06.2021
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 1 026 až 1 050.[<<] 38,39,40,41,42,43,44,45 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55