SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22063 žiarovky podrobnejšie informácie 73,06 € 02.03.2022
20288 hygienické potreby podrobnejšie informácie 73,44 € 12.10.2020
22315 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 73,90 € 23.09.2022
21010 tlačivá podrobnejšie informácie 74,10 € 02.02.2021
20324 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 74,11 € 04.11.2020
23442 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 14.12.2023
23396 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 16.11.2023
23351 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 18.10.2023
23242 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 28.06.2023
23199 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 31.05.2023
23169 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 04.05.2023
23128 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 05.04.2023
23091 penájom rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 08.03.2023
24157 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 75,90 € 29.04.2024
22190 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 75,96 € 23.05.2022
20343 náhrada k mopom podrobnejšie informácie 76,10 € 25.11.2020
19386 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 76,95 € 25.10.2019
21334 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,00 € 08.11.2021
21327 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,00 € 03.11.2021
20245 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,08 € 17.09.2020
22303 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 77,10 € 08.09.2022
23193 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,00 € 29.05.2023
19493 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,21 € 20.12.2019
21092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,32 € 17.05.2021
23061 školské tlačivá podrobnejšie informácie 78,47 € 22.02.2023
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 751 až 775.[<<] 27,28,29,30,31,32,33,34 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55