SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21212 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 09.08.2021
21185 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 09.07.2021
21125 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.06.2021
21079 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 06.05.2021
20366 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.12.2020
19450 deratizácia podrobnejšie informácie 48,00 € 29.11.2019
20412 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,12 € 11.01.2021
22125 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,22 € 08.04.2022
21425 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,24 € 07.01.2022
21264 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 48,25 € 23.09.2021
21414 šieťka a rakety podrobnejšie informácie 48,80 € 17.12.2021
21038 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,98 € 09.03.2020
21205 batéria do kosačky podrobnejšie informácie 49,00 € 02.08.2021
21061 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 49,00 € 12.04.2021
19480 RD 8/2019 podrobnejšie informácie 49,20 € 17.12.2019
21017 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 49,52 € 08.02.2021
19460 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 49,54 € 09.12.2019
19371 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 49,54 € 17.10.2019
23433 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 49,64 € 12.12.2023
23359 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 49,64 € 26.10.2023
20360 školné podrobnejšie informácie 50,00 € 02.12.2020
21143 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,17 € 21.06.2021
20109 vodné a stočné podrobnejšie informácie 50,27 € 31.03.2020
24172 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,55 € 06.05.2024
21372 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 50,70 € 01.12.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 576 až 600.[<<] 20,21,22,23,24,25,26,27 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55