SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 19371

Číslo v CRZ*:

19371

Predmet:

prenájom rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

49,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.10.2019

Dátum zverejnenia:

13.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

z. 616040

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55