SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23078 plyn podrobnejšie informácie 47,00 € 02.03.2023
23031 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 02.02.2023
20093 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,21 € 09.03.2020
24111 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 25.03.2024
24071 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 29.02.2024
23037 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 03.02.2023
23023 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 31.01.2023
23260 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 10.07.2023
23175 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 10.05.2023
23134 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.04.2023
23096 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.03.2023
23055 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.02.2023
22016 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 47,57 € 25.01.2022
22110 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,97 € 01.04.2022
23044 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.02.2023
22458 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 09.01.2023
22417 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.12.2022
22371 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.11.2022
22263 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.07.2022
22075 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.03.2022
22039 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.02.2022
21394 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.12.2021
21335 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.11.2021
21295 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.10.2021
21240 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 10.09.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 551 až 575.[<<] 19,20,21,22,23,24,25,26 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55