SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20259 vodné a stočné podrobnejšie informácie 537,08 € 30.09.2020
20262 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,58 € 30.09.2020
20263 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,08 € 30.09.2020
20260 výmena skla podrobnejšie informácie 135,34 € 30.09.2020
20261 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 30.09.2020
20264 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 72,90 € 30.09.2020
20265 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 722,04 € 30.09.2020
20266 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 294,73 € 30.09.2020
20272 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 257,39 € 01.10.2020
20273 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 369,22 € 05.10.2020
20274 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 234,56 € 05.10.2020
20269 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,60 € 06.10.2020
20270 tlačivá podrobnejšie informácie 134,34 € 06.10.2020
20271 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 06.10.2020
20275 nákup podnosov podrobnejšie informácie 911,88 € 06.10.2020
20279 materiál - PČ podrobnejšie informácie 578,42 € 09.10.2020
20280 materiál - PČ podrobnejšie informácie 166,87 € 09.10.2020
20081 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 142,62 € 09.10.2020
20282 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,24 € 09.10.2020
20283 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 226,09 € 09.10.2020
20284 elektrina podrobnejšie informácie 427,56 € 12.10.2020
20285 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 12.10.2020
20286 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 12.10.2020
20287 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 354,20 € 12.10.2020
20288 hygienické potreby podrobnejšie informácie 73,44 € 12.10.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55