SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20266

Číslo v CRZ*:

20266

Viazanosť k zmluve:

2/2019

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bigimi, s.r.o., Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

1 294,73 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.09.2020

Dátum zverejnenia:

07.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55