SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20275

Číslo v CRZ*:

20275

Viazanosť k zmluve:

2020/74

Predmet:

nákup podnosov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov

Hodnota faktúry:

911,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.10.2020

Dátum zverejnenia:

08.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55