SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19394 mateiál podrobnejšie informácie 31,36 € 30.10.2019
22246 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 31,37 € 30.06.2022
24204 silikon, skrutky, závesy podrobnejšie informácie 31,60 € 03.06.2024
22147 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 31,62 € 29.04.2022
22109 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 31,68 € 01.04.2022
23268 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 31,92 € 17.07.2023
20033 materiál podrobnejšie informácie 32,10 € 06.02.2020
22251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,18 € 01.07.2022
23228 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,37 € 15.06.2023
21276 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,40 € 01.10.2021
21090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,40 € 17.05.2021
21165 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 32,57 € 01.07.2021
21216 elektrina - vyúčtovanie podrobnejšie informácie 32,66 € 11.08.2021
19420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,85 € 14.11.2019
24029 členský poplatok za rok 2024 podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2024
23030 členský poplatok podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2023
22052 členský poplatok SANET podrobnejšie informácie 33,00 € 14.02.2022
21399 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 10.12.2021
21355 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 15.11.2021
21241 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 10.09.2021
21218 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 11.08.2021
21131 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 10.06.2021
21066 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 19.04.2021
21041 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 11.03.2021
21023 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 12.02.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55