SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21218

Číslo v CRZ*:

21218

Predmet:

prenájom VOK

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

33,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.08.2021

Dátum zverejnenia:

02.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

10/2018/VOK a jej dodatok č. 3

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55