SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21095 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 57,46 € 18.05.2021
21096 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,18 € 18.05.2021
21097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 229,48 € 18.05.2021
21098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 382,75 € 18.05.2021
21089 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 21,35 € 17.05.2021
21090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,40 € 17.05.2021
21091 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,63 € 17.05.2021
21092 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,32 € 17.05.2021
21086 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 14.05.2021
21087 materiál - PČ podrobnejšie informácie 196,28 € 14.05.2021
21088 materiál - PČ podrobnejšie informácie 95,06 € 14.05.2021
21085 preprava - PČ podrobnejšie informácie 121,00 € 13.05.2021
21084 elektrina podrobnejšie informácie 130,70 € 06.05.2021
21077 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 3 659,28 € 06.05.2021
21078 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 06.05.2021
21079 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 06.05.2021
21080 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,62 € 06.05.2021
21081 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 06.05.2021
21082 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 57,07 € 06.05.2021
21083 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 06.05.2021
21075 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.05.2021
21076 prenájom VOK podrobnejšie informácie 227,26 € 04.05.2021
21071 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 03.05.2021
21072 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 03.05.2021
21073 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 03.05.2021
Nájdených 2 244 záznamov, zobrazujem 1 551 až 1 575.[<<] 59,60,61,62,63,64,65,66 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55