SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21154 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 192,04 € 24.06.2021
20097 elektromateriál podrobnejšie informácie 190,16 € 12.03.2020
23381 stavebný materiál podrobnejšie informácie 190,10 € 07.11.2023
22130 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 190,08 € 14.04.2022
24005 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 189,99 € 12.01.2024
23252 kosenie pozemkov podrobnejšie informácie 189,60 € 03.07.2023
23045 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,91 € 08.02.2023
22107 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,42 € 01.04.2022
22372 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,37 € 07.11.2022
20251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 187,02 € 23.09.2020
21316 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,35 € 22.10.2021
23399 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,02 € 23.11.2023
21367 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 185,80 € 30.11.2021
21130 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 185,54 € 07.06.2021
19471 činnosť bezpečnostného technika a školenie podrobnejšie informácie 185,00 € 13.12.2019
20101 refakturácia zemného plynu podrobnejšie informácie 184,36 € 12.03.2020
20183 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 183,98 € 08.07.2020
22191 fréza podrobnejšie informácie 183,72 € 25.05.2022
20204 materiál-PČ podrobnejšie informácie 183,53 € 10.08.2020
21416 vodné a stočné podrobnejšie informácie 182,64 € 21.12.2021
23357 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 182,36 € 25.10.2023
2203 elektrina 07/ 2022- dobropis podrobnejšie informácie -182,19 € 10.08.2022
22252 potraviny - SF podrobnejšie informácie 181,33 € 01.07.2022
23063 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,59 € 22.02.2023
23398 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,27 € 16.11.2023
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 951 až 975.[<<] 35,36,37,38,39,40,41,42 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55