SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22268 školské tlačivá podrobnejšie informácie 381,47 € 22.07.2022
22267 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 18.07.2022
22266 prenájom VOK podrobnejšie informácie 39,60 € 15.07.2022
22264 odborné prehliadky a odborné skúšky podrobnejšie informácie 435,60 € 11.07.2022
22265 elektrina podrobnejšie informácie 11.07.2022
22262 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 24,70 € 08.07.2022
22263 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.07.2022
22258 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 06.07.2022
22259 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 42,68 € 06.07.2022
22260 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 10,90 € 06.07.2022
22261 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 06.07.2022
22254 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 04.07.2022
22255 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 04.07.2022
22256 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.07.2022
22257 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 04.07.2022
22250 potraviny - SF podrobnejšie informácie 41,81 € 01.07.2022
22251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,18 € 01.07.2022
22252 potraviny - SF podrobnejšie informácie 181,33 € 01.07.2022
22253 potraviny -SJ podrobnejšie informácie 23,02 € 01.07.2022
22244 riedidlo podrobnejšie informácie 13,75 € 30.06.2022
22245 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 37,24 € 30.06.2022
22246 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 31,37 € 30.06.2022
22247 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 753,30 € 30.06.2022
22248 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 901,90 € 30.06.2022
22249 potraviny -.ŠJ podrobnejšie informácie 345,82 € 30.06.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 901 až 925.[<<] 33,34,35,36,37,38,39,40 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55