SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21265 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,58 € 23.09.2021
19390 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,58 € 29.10.2019
22051 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,54 € 18.02.2022
19364 materiál podrobnejšie informácie 209,52 € 10.10.2019
21233 formatovacia píla podrobnejšie informácie 209,50 € 06.09.2021
21234 kancelársky papier podrobnejšie informácie 209,50 € 06.09.2021
21221 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 209,41 € 16.08.2021
23425 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 209,15 € 08.12.2023
22180 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 208,03 € 17.05.2022
23353 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 207,54 € 19.10.2023
23007 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 206,47 € 13.01.2023
21277 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 206,35 € 01.10.2021
20313 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 206,02 € 28.10.2020
20113 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 205,88 € 09.03.2020
23417 oprava kompresora podrobnejšie informácie 203,70 € 05.12.2023
22207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 203,06 € 02.06.2022
20089 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,99 € 09.03.2020
23053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,29 € 13.02.2023
21069 vodné a stočné podrobnejšie informácie 201,07 € 30.04.2021
20257 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 201,07 € 28.09.2020
21329 elektroinštalačný materiál - ŠD podrobnejšie informácie 201,06 € 03.11.2021
24001 členský príspevok za rok 2024 podrobnejšie informácie 200,00 € 02.01.2024
23004 členský príspevok ZSD podrobnejšie informácie 200,00 € 09.01.2023
22005 členský príspevok 2022 podrobnejšie informácie 200,00 € 16.12.2021
22100 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 199,90 € 30.03.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 901 až 925.[<<] 33,34,35,36,37,38,39,40 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55