SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23171 elektrina podrobnejšie informácie 712,59 € 05.05.2023
23170 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 04.05.2023
23169 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 04.05.2023
23168 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 249,60 € 04.05.2023
23167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 275,36 € 03.05.2023
23166 plyn podrobnejšie informácie 47,00 € 03.05.2023
23165 lepidlá a brusivá podrobnejšie informácie 53,87 € 03.05.2023
23164 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 03.05.2023
23163 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 86,40 € 03.05.2023
23162 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.05.2023
23161 školské tlačivá podrobnejšie informácie 5,02 € 02.05.2023
23160 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,20 € 02.05.2023
23159 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,29 € 02.05.2023
23158 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 72,90 € 02.05.2023
23157 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 683,90 € 02.05.2023
23156 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 226,87 € 02.05.2023
23155 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.05.2023
23154 elektrina podrobnejšie informácie 1 356,44 € 02.05.2023
23153 posedenie + občerstvenie podrobnejšie informácie 1 456,40 € 23.04.2024
23153 vodné a stočné podrobnejšie informácie 596,78 € 02.05.2023
23152 OP a OS signalizačného zabezpečovacieho zariadenia podrobnejšie informácie 410,40 € 28.04.2023
23151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 346,75 € 27.04.2023
23150 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 737,14 € 27.04.2023
23149 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 716,69 € 26.04.2023
23148 oprava kuchynského zariadenia podrobnejšie informácie 240,00 € 25.04.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55